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广州市增城区审计局找准“点线面” 推动内部审计高质量发展

时间:2023-11-07     人气:314     来源:市审计局     作者:
概述:......

  习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力。近年来,广州市增城区审计局深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,结合增城实际,聚焦体制机制建立这个重点,跟踪指导内部审计业务主线全过程,扩大内部审计指导监督覆盖面,提高全区内部审计工作质量,更好地发挥内部审计在提升管理水平、助力高质量发展等方面的重要作用。2022年以来,推动全区各内部审计机构共完成内部审计项目211个,发现问题2362个,促进相关单位完善内部控制制度103份。

  一、聚焦重“点”,夯实基础

  聚焦体制机制建立健全这个重点,在内部审计指导监督中首先关注机构设置、人员配备、制度建立等基本情况。一是关注机构设置。根据上级审计机关通知要求,联合区委编办规范了全区各镇街以及区直局以上单位内部审计机构设置,明确负责财务工作的内设机构不得履行内部审计职责。二是关注人员配备。要求各单位结合单位实际,配备具有审计、会计、经济、法律等专业背景的非财务人员负责内审工作,并通过“以审代训” “交叉检查”等方式提升内审人员专业能力。三是关注制度建立。要求各单位按照规定由主要负责人直接领导内部审计工作,建立健全内部审计制度,有序、制度化地开展内部审计。截至2023年6月,推动全区设置内部审计机构74个,配备内部审计人员257名,指导各单位健全完善内部审计制度24份,为全区内部审计工作的开展打下基础。

  二、跟踪主“线”,推动落实

  跟踪内部审计计划制定、项目执行、整改落实等业务主线全过程,加强对内部审计工作各环节的指导,推动内部审计工作专业化、规范化发展。一是加强计划引领。每年年初要求各单位编制并报送当年内部审计工作计划,对各单位上报的计划逐一分析,掌握各单位内部审计工作的开展情况,加强业务指导的针对性。二是加强督促落实。一方面每半年收集统计各单位内部审计工作开展情况,并根据各单位报送的情况选取重点单位、部门开展现场调研,提升计划的执行力。另一方面要求各单位按照整改期限报送整改情况,指导各单位完成对审计发现问题的整改,强化整改力度。去年以来,各单位共整改问题1894个,整改金额15.83亿元,促进各单位加强内控管理、发挥财政资金效益。

  三、覆盖全“面”,提升质量

  把内部审计指导和监督工作纳入增城区审计事业发展“十四五”规划和区审计局年度工作内容,与审计业务工作同部署、同落实,每年制定增城区内部审计工作指导意见,不断扩大内部审计指导监督覆盖面,促进内部审计工作质量提升。一是提高内审检查覆盖面。统筹运用好日常监督、走访调研、专项检查等方式,持续对区直局以上单位和各镇街开展内部审计指导监督检查,并分类提出整改建议。对规模较小、内审力量弱的单位,提出如何开展内部审计工作等方面的建议;对规模较大、内审基础强的单位,提出加强审计质量控制、加强内部审计成果运用等方面的建议。三年来,到各单位和镇街开展现场内部审计指导监督检查19次,发出整改函15份,反馈函4份,反映问题49个。二是提高重点行业覆盖面近年来,增城区经济社会发展水平稳步提升,连续四年固定资产投资超千亿元,为推动政府投资重点项目规范有序建设,区审计局主动作为,组织并指导11个单位完成了2015年至2020年政府投资1亿元以上的147个重点建设项目内部审计,实现重点项目内部审计全覆盖。同时,为推进教育治理体系和治理能力现代化,促进学校健康稳步发展,区审计局指导区教育系统完成了175个公办学校的内审工作,推动公办学校内部审计全覆盖。(尚进鑫)


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